| 18. 3. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
18. 3. 2025 |
Medplus s.r.o. 45322040 |
Faktúra |
28,94 € |
| 17. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
17. 3. 2025 |
MOLPIR, s.r.o. 31431372 |
Faktúra |
0,00 € |
| 17. 3. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
17. 3. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka |
330,00 € |
| 17. 3. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
17. 3. 2025 |
Medplus s.r.o. 45322040 |
Objednávka |
35,60 € |
| 17. 3. 2025 |
Spotrebný materiáli
|
17. 3. 2025 |
Lyreco CE, SE 35958120 |
Objednávka |
62,38 € |
| 17. 3. 2025 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
17. 3. 2025 |
Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR BA 179663 |
Faktúra |
192,00 € |
| 17. 3. 2025 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
17. 3. 2025 |
Interbook s.r.o. 46570420 |
Faktúra |
0,00 € |
| 17. 3. 2025 |
Konferenciai
|
17. 3. 2025 |
BITE s.r.o. 47902329 |
Faktúra |
255,50 € |
| 15. 3. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 3. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra |
1 983,75 € |
| 15. 3. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 3. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra |
364,00 € |
| 15. 3. 2025 |
Leasingové službyi
|
15. 3. 2025 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra |
143,00 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
149,60 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
33,30 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
18,80 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
72,80 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
202,50 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
1 059,90 € |
| 13. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
13. 3. 2025 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE 8256796U |
Faktúra |
9,40 € |
| 12. 3. 2025 |
Interiérové vybavenie i
|
12. 3. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra |
-531,70 € |
| 12. 3. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
12. 3. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra |
4 101,60 € |
| 12. 3. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
12. 3. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Faktúra |
330,00 € |
| 12. 3. 2025 |
Inetriérové vybaveniei
|
12. 3. 2025 |
Javorina v.d. 168599 |
Faktúra |
0,00 € |
| 12. 3. 2025 |
Eventy RRZi
|
12. 3. 2025 |
BariYa, s.r.o. 52825302 |
Faktúra |
287,40 € |
| 11. 3. 2025 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
11. 3. 2025 |
Interbook s.r.o. 46570420 |
Objednávka |
792,00 € |
| 11. 3. 2025 |
Eventy RRZi
|
11. 3. 2025 |
BariYa, s.r.o. - Ránečko 52825302 |
Objednávka |
287,40 € |
| 11. 3. 2025 |
Školenia, kurzy, seminárei
|
11. 3. 2025 |
Interbook s.r.o. 46570420 |
Zálohová faktúra |
974,16 € |
| 10. 3. 2025 |
Tlačiarnei
|
10. 3. 2025 |
CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Faktúra |
65,63 € |
| 10. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
10. 3. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra |
653,99 € |
| 10. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
10. 3. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra |
4 112,87 € |
| 10. 3. 2025 |
Predplatené médiái
|
10. 3. 2025 |
Property & Environment s.r.o. 45404879 |
Faktúra |
0,00 € |
| 10. 3. 2025 |
Interiérové vybaveniei
|
10. 3. 2025 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Faktúra |
-3 343,80 € |
| 8. 3. 2025 |
Internet + servisné prácei
|
8. 3. 2025 |
LAST MILE, spol. s.r.o. 36353353 |
Faktúra |
1 035,00 € |
| 7. 3. 2025 |
Servis, údržba, montáži
|
7. 3. 2025 |
VodarHeat s.r.o. 55805191 |
Objednávka |
421,11 € |
| 6. 3. 2025 |
IT - infraštruktúrai
|
6. 3. 2025 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka |
4 101,60 € |
| 6. 3. 2025 |
IT - licenciei
|
6. 3. 2025 |
Asana Inc EU372045640 |
Faktúra |
53,96 € |
| 6. 3. 2025 |
Opravy a údržbai
|
6. 3. 2025 |
VodaHeat s.r.o. 55805191 |
Faktúra |
421,11 € |
| 6. 3. 2025 |
TVi
|
6. 3. 2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 |
Faktúra |
12,44 € |
| 6. 3. 2025 |
Aktivity pre zamestnancovi
|
6. 3. 2025 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 |
Faktúra |
397,15 € |
| 5. 3. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 3. 2025 |
Up Dejeuner s.r.o. 53528654 |
Faktúra |
522,69 € |
| 4. 3. 2025 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 3. 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. 53528654 |
Objednávka |
522,90 € |