| 17. 12. 2024 |
Servis, údržba, opravyi
|
17. 12. 2024 |
SPEKTRUM Humenné, spol. s.r.o. 31693261 |
Faktúra |
420,00 € |
| 17. 12. 2024 |
Interné eventy KRRZ - zamestnancii
|
17. 12. 2024 |
AABB, s.r.o. 47709685 |
Faktúra |
600,00 € |
| 17. 12. 2024 |
Interiérové vybaveniei
|
17. 12. 2024 |
iPAINT s.r.o. 48052868 |
Faktúra |
407,00 € |
| 16. 12. 2024 |
Výpočtová technikai
|
16. 12. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra |
46 109,10 € |
| 16. 12. 2024 |
IT - servisné prácei
|
16. 12. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra |
1 690,00 € |
| 16. 12. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
16. 12. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra |
4 620,00 € |
| 16. 12. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
16. 12. 2024 |
ANASOFT APR s.r.o. 31361552 |
Faktúra |
5 200,00 € |
| 15. 12. 2024 |
Leasingové službyi
|
15. 12. 2024 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra |
840,00 € |
| 15. 12. 2024 |
Leasingové službyi
|
15. 12. 2024 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra |
1 072,02 € |
| 15. 12. 2024 |
Leasingové službyi
|
15. 12. 2024 |
ARVAL Slovakia s.r.o. 35890487 |
Faktúra |
2 285,88 € |
| 13. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 12. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
149,60 € |
| 13. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 12. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
33,30 € |
| 13. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 12. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
18,80 € |
| 13. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 12. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
72,80 € |
| 13. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 12. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
202,50 € |
| 13. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
13. 12. 2024 |
Microsoft Ireland Operations Limited IE8256796U |
Faktúra |
1 059,90 € |
| 13. 12. 2024 |
Auditorské službyi
|
13. 12. 2024 |
D.P.F., spol. s.r.o. 31717454 |
Faktúra |
2 936,25 € |
| 13. 12. 2024 |
Servisné prácei
|
13. 12. 2024 |
Canon Business Center Slovakia CBC Slovakia s.r.o. 44773293 |
Objednávka |
200,00 € |
| 13. 12. 2024 |
Auditórske službyi
|
13. 12. 2024 |
D.P.F., spol. s.r.o. 31717454 |
Objednávka |
2 936,25 € |
| 13. 12. 2024 |
Eventy RRZi
|
13. 12. 2024 |
VIKING s.r.o. 35788275 |
Faktúra |
2 854,34 € |
| 13. 12. 2024 |
Montážne prácei
|
13. 12. 2024 |
Ahrend s.r.o. 31436919 |
Objednávka |
531,70 € |
| 12. 12. 2024 |
Službyi
|
12. 12. 2024 |
WISE3 s.r.o. 36868604 |
Objednávka |
400,00 € |
| 12. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
12. 12. 2024 |
DIGMIA s.r.o. 36654132 |
Objednávka |
1 840,00 € |
| 12. 12. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
12. 12. 2024 |
BariYa, s.r.o. - Ránečko 52825302 |
Objednávka |
235,70 € |
| 11. 12. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
11. 12. 2024 |
Hauerland s.r.o. 35777885 |
Faktúra |
263,90 € |
| 11. 12. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
11. 12. 2024 |
Hauerland s.r.o. 35777885 |
Faktúra |
1 141,80 € |
| 11. 12. 2024 |
Reprezentačné výdavkyi
|
11. 12. 2024 |
Jolka s.r.o. 53768329 |
Objednávka |
231,67 € |
| 11. 12. 2024 |
Montážne prácei
|
11. 12. 2024 |
LENGEL, s.r.o. 51723123 |
Faktúra |
130,00 € |
| 11. 12. 2024 |
Servisné prácei
|
11. 12. 2024 |
NECTEL, spol. s.r.o. 31362141 |
Faktúra |
184,24 € |
| 10. 12. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
10. 12. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka |
4 620,00 € |
| 9. 12. 2024 |
Montážne prácei
|
9. 12. 2024 |
LENGEL s.r.o. 51723123 |
Objednávka |
130,00 € |
| 9. 12. 2024 |
Interiérové vybaveniei
|
9. 12. 2024 |
IPAINT s.r.o. 48052868 |
Objednávka |
407,00 € |
| 8. 12. 2024 |
Interneti
|
8. 12. 2024 |
LAST MILE s.r.o. 36353353 |
Faktúra |
745,00 € |
| 6. 12. 2024 |
IT - licenciei
|
6. 12. 2024 |
Asana, Inc A01460802 |
Faktúra |
53,96 € |
| 5. 12. 2024 |
Potraviny i
|
5. 12. 2024 |
Lyreco CE,SE 35958120 |
Objednávka |
56,11 € |
| 5. 12. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
5. 12. 2024 |
Up Dejeuner s.r.o. 23528654 |
Faktúra |
464,61 € |
| 5. 12. 2024 |
TVi
|
5. 12. 2024 |
O2 Slovakia s.r.o. 47259116 |
Faktúra |
11,67 € |
| 4. 12. 2024 |
Stravovanie zamestnancii
|
4. 12. 2024 |
Up Déjeuner s.r.o 53528654 |
Objednávka |
464,61 € |
| 4. 12. 2024 |
Spotreba materiálui
|
4. 12. 2024 |
KULLA SK, s.r.o. 31321003 |
Faktúra |
106,88 € |
| 3. 12. 2024 |
IT - infraštruktúrai
|
3. 12. 2024 |
ANASOFT APR, spol. s.r.o. 31361552 |
Objednávka |
5 200,00 € |